金蝶k3应收应付管理处理步骤|金蝶K3如何初始化应收应付管理!

1.金蝶K3如何初始化应收应付管理!

原发布者:寻忆追梦1

首先,从科目管理中将1131.01和2121.01科目受控系统修改为“应收应付”。系统设置—系统设置—应收款管理—系统参数在使用应收应付模块时,如果提醒“ActiveX无法创建对象”,就需要重新注册中间层。路径:windows开始程序—金蝶k3—中间层服务部件—注册中间层组件坏账损失科目:5504,坏账准备科目:1141,计提坏账科目:1131,计提比率:3%单据类型科目都选择1131.01,应收票据科目:1111,应交税金:2171.01.05系统设置—初始化—应收款管理—初始销售增值税发票(新增)1.核算项目:天津机械公司,往来科目:1131.01,发生额:750002.本年后的方框对号点掉,即不设置本年3.收款金额:75000都设置好后,点击保存,会提示“未录入部门和业务员,是否继续”,点击“是”即可。另一张发票也是类似系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据(查询)按照上页提示路径双击明细功能,弹出过滤窗口,单击确定即可,弹出如下窗口。点击“转余额”按钮,弹出提示窗口,点击“是”,弹出转余额成功提示。在路径:系统设置—初始化—总账—科目初始余额录入,查询1131.01科目,金额为125000即可。财务会计—应收管理—初始化—结束初始化双击“结束初始化”,连续两个提示窗口都选“否”,最后提示成功。系统设置—系统设置—应付款管理—系统参数单据类型科目都选择2121.01,应收票据科目:2111.01,应交税金:2171.01.01说明•应付

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2.应收账款 ,应付账款在金碟的操作步骤

首先先用 用户名登录账册 进去财务会计这个模块 里面有应收账款跟应付账款这方面的

然后在应收账款里有一项其他应收款 (这个不需要做凭证就可以输入的适合打对账单的那种)点击右上方的一个 其他应收款-新增 然后就会出现一个收款单把时间日期 客户名称 收款摘要 跟金额输进去就可以 要是想查单子的话 退出来到刚才的新增这主页上 新增下面有一个 其他应收款- 维护的 弹出一个方框 选定你要查找发票的日期就可以 查到那天有多少单子跟金额了

应付款也是同上的做法

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3.金蝶k3利用核销管理功能进行应收账款,应付账款的核销怎么做呢?

核销往来业务 一、案例说明: 首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务: (一)使用核销往来业务的前提条件: 1。

会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项) 2。 进行往来业务核算的凭证已经过账 (二)案例: 案例:在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元),假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。

操作步骤: 1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉, 2、确定后进入核销窗口 系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销 3、直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。 4、如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可。

当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。

二、功能说明: 在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后,系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框,在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定,系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。 在核销往来业务处理窗口中,您可以选择自动核销往来业务资料,也可以手工核销往来业务资料。

单击“自动核销”按钮,系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是:将同一业务编号中,(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同),且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。

手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料,采用手工核销的方式进行核销。方法很简单,只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可,核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。

同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。 注意事项:系统不支持部分核销功能,因此进行手工核销时,如果借贷方金额不等,系统会给予提示,由用户选择是否继续。

建议用户不要继续,因为不等核销会造成账龄分析表不正确。 “按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况,如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。

4.金蝶K3应收款管理

如果在应收系统中启用了【期末对账与调汇】功能,则在应收款管理的【期末处理】→【期末调汇】中根据向导操作;如果应收系统中没有启用【期末对账与调汇】功能,则期末时在总账的【结账】→【期末调汇】中处理。

为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:/GxA感谢您对金蝶公司的支持。

5.金蝶K3应收款管理

如果在应收系统中启用了【期末对账与调汇】功能,则在应收款管理的【期末处理】→【期末调汇】中根据向导操作;如果应收系统中没有启用【期末对账与调汇】功能,则期末时在总账的【结账】→【期末调汇】中处理。

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