1.请教金蝶软件标准版里面的成本自动结转如何设公式?急!
1、手工制作结转凭证!登帐后,或许负债表不平衡,但是手工可以在该单元格公式后缀中补充一下公式,若暂时不会也可+所差绝对值;
2、自动结转有傻瓜相机的共性,建议不用为好;可用反结账键恢复到本月未登帐状态;(以后也不用,年终更不要用!)
3、也可以账面选择每月不结转利润,但负债表单元格中,“未分配利润”期末余额项,必须自定义公式后缀的所差绝对值(可以参看利润表中生成的数),自定义修改该单元格公式后缀中补充一下公式,若暂时不会也可+所差绝对值(即当年累计利润数,若是负值用“-”)。
---商品销售成本基本上可按上期毛利比率结算出库(该记账凭证必须制作结转),但也要考虑与收入配比,毛利率不能出现人为地反常情况,不然无法进入经济活动分析了!
2.金蝶kis标准版 怎么结转本月制造费用到生产成本
金蝶KIS标准版,结转本月制造费用到生产成本的账务处理是:
1、将制造费用分配计入有关的成本核算对象
借:生产成本(基本生产成本、辅助生产成本)或劳务成本
贷:制造费用
2、企业应设置“制造费用”帐户进行总分类核算。该帐户应按不同的生产单位设立明细账,账内按照费用项目设立专栏或专户,分别反映生产单位各项制造费用的发生情况。辅助生产车间如果只生产单一品种或只提供一种劳务们而且制造费用数额较小,为了减少转帐手续,对发生的各项制造费用,也可以不通过“制造费用”帐户核算,直接计入“辅助生产成本”帐户。“制造费用”帐户属于成本费用类帐户,借方登记归集发生的制造费用,贷方反映制造费用的分配,月末无余额。
3.金蝶月底如何结转成本
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。
注意:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。