反结帐快捷键
会计电算化反结账的快捷键
1.
用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账。
2.
然后审核的身份登陆反审核,反审核是编辑里面的成批销章。
3.
再换成管理员manager,修改凭证即可. 先反结账。
4.
再反记账CTRL+F11,再取消审核。
反结帐快捷键是什么
1、金蝶迷你版V9.1之前的版本,是通过快捷键的方式反结账Ctrl+F12,如果要修改数据,反结账之后还要反过账Ctrl+F11,如果凭证审核了,记得反审核。
2、迷你版9.1之后的产品点击结账,点下一步,会出现反结账的功能按钮。
3、反结账之后不会影响你已经录制好的下个月数据,你只要返回去,修改正确之后,然后再过账,结账,就可以了。
用友T+反结帐快捷键
用友t+13反结账,首先点击账务标签,再点击辅助工具后,出现反结账字样进行点击确定就可以了
反结帐的快捷键
在固定资产模块里反结账方法: 1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。
2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。用友系统反结账: 反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,需要修改凭证的,同时按下ctrl+H,然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。2.选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入帐套主管口令,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,依次点击财务会计→总账→期末→结账。3.取消凭证审核后,系统会提示输入密码,就可以修改凭证。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,系统开始进行恢复工作,输入正确的密码后,反结账完成。畅捷通反结账快捷键
一、 建立账套操作步骤1.登录账套打开桌面的用友畅捷通T+浏览器,输入登录网址,打开界面,如下图,选择“系统管理员”登陆,用户名为admin(默认),密码默认为空,账套为“系统管理”,日期默认,然后点击“登陆”按钮。如图所示
2.新建账套登陆后,点击“账套管理”下的“新建账套”,根据建账向导开始建立账套。
账套编码:从000001至999999任意(建立完毕后账套号不足6位自动用0补起)账套名称:一般用公司名称账套路径:默认软件安装目录下(D盘),红色为必录项,其余信息根据实际情况填写即可。如图所示
3.启用年度账套的启用年度启用期间:启用的会计期间,即从几月份开始做账期间个数:T+支持最少1个会计期间、最多24个会计期间的设定,一般企业为12个期间日期:默认为启用年度的1月1日。截止日期:默认为启用年度的12月31日,不用修改。如图所示
4.启用模块模块启用处,按加密狗上购买的产品勾选。如图所示
5.往来单位分类管理如果往来单位较多,且希望进行分类管理,可以选中往来单位分类管理,如果往来单位较少,也可以不选中往来单位分类。项目及存货分类也是同样。如图所示
6.基本参数,可以设置一些选项,比如:凭证是否需要审核后才能记账,出纳凭证是否必须要出纳签字等行业性质:与会计科目有关,现在企业常用2007新会计准则或2013小企业会计准则凭证类别:一般设置为记账凭证。如图所示
7.设置账套主管设置账套主管的账号(账号为手机号)、姓名、密码。然后点击【完成】按钮,耐心等待,直到账套建立成功。如图所示
用友t3反结账快捷键
反结账Ctrl+shift+F6,反记账Ctrl+H
反结账快捷键没反应
有些电脑需要用组合键才能实现反结账操作。
一般尝试“ctrl+shift+F6”反结账,若失败,则使用“ctrl+fn+shift+F6”进行反结账
t6反结账快捷键
用友T6月末结账实操流程 财务系统
1、总账: 【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。2、固定资产: 【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统
3、销售管理: 【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理: 【审核单据】入库、出库、略。【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算: 【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账: 【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账 财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
反结账反过账快捷键
所谓“反过账、反结账”都是财务软件的一种操作性概念,其功能是使制单、记账、结账等会计工作流程可以逆向再操作,其目的是为了财务人员更正会计电算化工作的差错,保证其会计核算的正确性。
反过账、反结账是相对于过账和结账来操作的,只有先过账了,才能反过账。而反过账、反结账、反审核等功能设置对于财务内部控制而言,是一个不利因素,因此要慎用。财务软件的系统管理员在设置这些功能和权限时必须要获得财务部门负责人批准,要在方便性与严谨性这对矛盾的统一体之间找一个平衡点。用友软件反结账快捷键
反结账指已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要修改凭证或删除凭证,需要去进行反结账,反记账等操作,反结账的操作流程是:
1、进入用友软件打开总账系统模块,依次点击总账一一期末一一结账。
2、在弹出的窗口中取消结账的最后一个结账月份,输入主管的口令即可。