1.金蝶怎么反过账
金蝶反过账的步骤:
1、进入主界面
2、同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选
3、设置要反过账凭证字号,日期—完成
4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑
扩展资料:
金蝶财务软件操作通常都是用快捷键比较多,记住快捷键使用起来才能得心应手。以下是整理好的金蝶财务软件快捷键功能汇总:
F1 调出系统帮助。
F7 1、获取基础资料。
2、在自定义报表界面,可以调出公式向导。
F8 保存凭证。
F9 1、界面刷新。
2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。
F11 调出计算器。
F12 回填计算器计算结果。
Ctrl+F9 反扎账。
Ctrl+F11 反过账。
Ctrl+F12 反结账。
F3 在凭证录入界面,进行凭证审核。
F5 在凭证录入界面,可以新增凭证。
空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。
Ctrl+F7,= 在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B 在凭证录入界面,查询科目余额。
Ctrl+P 在凭证录入界面,进行凭证打印。
Ctrl+I 在凭证录入界面,进行凭证打印预览。
Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证。
Ctrl+L 在凭证录入界面,调入模式凭证。
在凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制上一条摘要。
Ctrl+F 调出查找界面。
2.金蝶反结账
有的
在全部事项处理完毕后,系统开始结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到主界面。对于拥有管理员权限的用户, 系统还提供了“反结账”的功能。
由于总账系统采用了大型数据库技术,系统一旦启用,所有年度的数据都可以放在一个账套里,所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别.
结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理,此时,可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。
只有系统管理员才有反结账的功能,普通用户在〖期末处理〗中是无法看到【反结账】的这个功能按钮的。
3.金蝶KIS专业版的财务如何反结账
1、具有反结帐权限的用户,登录到相应的A / C集
2、登录系统后,根据图中所示的路径双击Anti-checkout[反结账]按钮双击
3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、此时,将弹出[Anti-checkout]操作界面,如下图所示。
5、单击“下一步”按钮以确认防结帐。 点击“确定”按钮。
6、单击“确定”按钮后,系统开始检出
7、防结帐完成后,单击“完成”按钮,登录界面将自动弹出,允许您再次登录系统。