1.金蝶月底如何结转成本?
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。
注意:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。
2.金蝶软件会自动结转成本吗
金蝶软件会自动结转成本,转结方法为:
1、打开金蝶,然后点击“账务处理”,再点击“自动转账”按钮。
2、在跳出的对话框中点击“新增”选项。
3、在新增的对话框中填入结转凭证的基本信息,我们制造费用是结转到“生产成本”的,所以生产成本的转账方式是转入。
4、填好基本信息后再点击旁边的新增行。
5、填好摘要后点击科目栏。
6、此时自动转账的列表中就有“结转制造费用”了,选择好后,点击下方的生成凭证。
7、这时,他就能自动生成结转制造费用的凭证了。